為加強(qiáng)財(cái)稅管理能力,規(guī)范納稅行為,降低納稅風(fēng)險,提升財(cái)稅管理水平,近日,設(shè)計(jì)咨詢研究院組織公司常年財(cái)稅顧問團(tuán)隊(duì)對2024年上半年的會計(jì)核算、納稅申報(bào)、內(nèi)控管理等方面的財(cái)稅管理情況進(jìn)行了為期三天的全面審核自查工作,并于自查工作結(jié)束后組織開展了財(cái)稅專題培訓(xùn)會。
本次財(cái)稅審核自查工作重點(diǎn)圍繞公司上半年收入、成本、費(fèi)用會計(jì)核算是否準(zhǔn)確,成本費(fèi)用是否依法取得稅收憑證,本年度所涉及的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅等稅費(fèi)的納稅申報(bào)是否依法、及時、準(zhǔn)確,申報(bào)享受的稅收減免優(yōu)惠是否合法合理等方面進(jìn)行,自查結(jié)果整體良好,部分外聘專家費(fèi)未取得發(fā)票會增加公司稅收成本情況較為突出。自查過程中,部門財(cái)務(wù)人員與財(cái)稅顧問就工作中涉及的情況進(jìn)行了充分地交流、學(xué)習(xí)、討論,重點(diǎn)針對業(yè)務(wù)處理、稅收政策、關(guān)聯(lián)交易等方面進(jìn)行了深入地探討和分析。
審核自查工作結(jié)束后,還召開了公司本年度的財(cái)務(wù)專題培訓(xùn)交流會,財(cái)稅顧問圍繞稅務(wù)風(fēng)險評估系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)獲取、查件分析、智能分析、結(jié)果反饋與應(yīng)用等方面進(jìn)行了細(xì)致的講解和培訓(xùn),全體成員全面了解了信息化管理工具的應(yīng)用,明晰了財(cái)稅管理邏輯與重點(diǎn),提升了財(cái)稅管理水平。
通過開展本次財(cái)稅審核自查暨財(cái)稅專題培訓(xùn)會,一是促進(jìn)公司財(cái)務(wù)人員增強(qiáng)財(cái)稅管控意識;二是強(qiáng)化稅收票據(jù)取得、會計(jì)核算等日常財(cái)稅管理工作;三是明確稅收優(yōu)化的方向和空間;四是加強(qiáng)信息化管理工具的學(xué)習(xí)與應(yīng)用,強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員順應(yīng)新時代管理要求的意識。下一步,設(shè)計(jì)咨詢研究院將持續(xù)強(qiáng)化財(cái)稅管控力度,防范稅務(wù)風(fēng)險,提高財(cái)稅管理水平。